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在对J公司2004年度财务报表进行审计时,A注册会计师负责实施函证

时间:2022-01-05 11:09来源:未知 作者:admin 点击:
(单选题)13: 在对J公司2004年度财务报表进行审计时,A注册会计师负责实施函证程序。在审计过程中,A注册会计师需要考虑以下事项,请代为做出正确的专业判断。 注册会计师在审计上市公司的销售业务时,下面所陈述的( )情况属于严重的审计缺陷。 A: 因认定内部
(单选题)13: 在对J公司2004年度财务报表进行审计时,A注册会计师负责实施函证程序。在审计过程中,A注册会计师需要考虑以下事项,请代为做出正确的专业判断。 注册会计师在审计上市公司的销售业务时,下面所陈述的( )情况属于严重的审计缺陷。
A: 因认定内部控制健全、有效而完全取消对完整性目标的实质性程序
B: 为证实销售业务的估价或分摊认定,由营业收入明细账追查发运凭证
C: 将实质性程序的重点确定为对检查多报资产或销售业务
D: 为测定真实性目标,以营业明细账为起点追查至发运凭证
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