[范文] 如果注册会计师不同意被审计单位提出的变更业务的要求,被审计单 日期:2022-04-06 15:19:28 点击:140 好评:0
(单选题)10: 如果注册会计师不同意被审计单位提出的变更业务的要求,被审计单位又不允许注册会计师继续执行原审计业务,注册会计师应当( )。 A: 执行新业务 B: 出具否定意见的审计报告 C: 解除业务约定 D: 出具无法表示意见的审计报告 ...
[范文] 对特定样本而言,抽样风险与样本规模()。 日期:2022-04-06 15:16:58 点击:88 好评:0
(单选题)5: 对特定样本而言,抽样风险与样本规模()。 A: 同方向变动 B: 反方向变动 C: 关系不确定 D: 同比例变动 ...
[范文] 我国审计总目标包括()。 日期:2022-04-06 15:15:35 点击:104 好评:0
(多选题)20: 我国审计总目标包括()。 A: 可靠性 B: 合法性 C: 公允性 D: 真实性 ...
[范文] 如果认为财务报表没有按照适用的会计准则和相关会计制度的规定编 日期:2022-04-06 15:12:52 点击:113 好评:0
(单选题)5: 如果认为财务报表没有按照适用的会计准则和相关会计制度的规定编制,未能在所有重大方面公允反映被审计单位的财务状况、经营成果和现金流量,注册会计师应当出具的审计报告类型为()。 A: 带强调事项段的无保留意见审计报告 B: 保留意见审计报...
[范文] 审计报告的收件人一般为被审计单位的管理层。( ) 日期:2022-04-06 15:12:12 点击:103 好评:0
(判断题)25: 审计报告的收件人一般为被审计单位的管理层。( ) A: 错误 B: 正确 ...
[范文] 注册会计师可能不会利用内部审计的情形有()。 日期:2022-04-06 15:11:38 点击:156 好评:0
(多选题)20: 注册会计师可能不会利用内部审计的情形有()。 A: 内部审计活动与注册会计师审计无关 B: 内部审计活动与注册会计师审计有关,但注册会计师认为进一步评估内部审计不符合成本效益原则 C: 内部审计活动与注册会计师审计有关,且符合成本效益原...
[范文] 获取审计证据的方法一般有( )。 日期:2022-04-06 15:10:58 点击:177 好评:0
(多选题)15: 获取审计证据的方法一般有( )。 A: 检查记录或文件 B: 检查有形资产 C: 观察 D: 函证 ...
[范文] 审计档案的所有权属于()。 日期:2022-04-06 15:10:31 点击:133 好评:0
(单选题)10: 审计档案的所有权属于()。 A: 审计该单位的注册会计师 B: 承接该项业务的会计师事务所 C: 被审计单位 D: 审计署 ...
[范文] 了解被审计单位对会计政策的选择和运用包括()。 日期:2022-04-06 15:08:28 点击:103 好评:0
(多选题)20: 了解被审计单位对会计政策的选择和运用包括()。 A: 重要项目的会计政策和行业惯例 B: 重大和异常交易的会计处理方法 C: 在新领域和缺乏权威性标准或共识的领域,采用重要会计政策产生的影响 D: 会计政策的变更 ...
[范文] 注册会计师业务准则包括()。 日期:2022-04-06 15:05:11 点击:137 好评:0
(多选题)20: 注册会计师业务准则包括()。 A: 鉴证业务准则 B: 相关服务准则 C: 注册会计师职业道德规范 D: 会计师事务所质量控制准则 ...